Control interno y fraudes : con base en los ciclos transaccionales, análisis de informe COSO I y II /
Rodrigo Estupiñán Gaitán.
- Segunda edición.
- Bogota; Colombia : Ecoe ediciones Ltda., 2006.
- 455 páginas : ilustraciones; 24 cm
Contiene índice.
Incluye bibliografía.
La actividad econòmica, la empresa y su control interno - El cambio en las organizaciones y el control interno - El control interno en el ambiente empresarial - Enfoque tracicional del control interno - Enfoque contemporàneo del control interno "informe COSO" - El Gobierno Corporativo y la Administraciòn de riesgo E.R.M - El gobierno comparativo o corporate governace - Administración de riesgos empresarial E: R: M. - La auditoria interna y la administración del riesgo - empresarial - Administración del riesgo ante la crisis bancaria - Los hechos económicos y las transacciones - Ciclo de tesorería - Ciclo de adquisición y pagos - Ciclo de transformación - Ciclo de ingresos - Ciclo de informe financiero - Pruebas de cumplimiento - Evaluación del sistema de control interno - Obtención de información para la evaluación de control - Diagramación del control interno - Cuestionarios para realizar pruebas de cumplimiento.
9789587711622
Contraloría de empresas. Control interno. Sistemas de control interno. Marco estructurado de control interno (COSO) Fraude. Evaluación y prevención de fraudes. Detección de fraudes. Auditoría.