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Auditoría y control interno / Juan M. Aguirre Ormaechea, coordinador

By: Language: Spanish Publication details: Madrid - España : Cultural S.A., 2006Description: 637 páginas ; diagramas ; cuadros ; 27 cmContent type:
  • texto
Media type:
  • sin mediación
Carrier type:
  • volumen
ISBN:
  • 8480558709
Subject(s): DDC classification:
  • 657.42  A9128a
Contents:
Los principios y normas de contabilidad - La auditoría de los estados financieros - Fases de una auditoría - Papeles de trabajo - Inmovilizado inmaterial - Inmovilizado material - Inmovilizado financiero - Existencias - Cuentas a cobrar (clientes y deudores varios) - Inversiones financieras temporales, caja, bancos y pasivos bancarios - Fondos propios - Provisiones para riesgos y gastos - Cuentas a pagar - Administración públicas - Sociedades del grupo y otras partes relacionadas - Ajustes por periodificación - Pérdidas y ganancias - Hechos posteriores y contingencias - Fraudes y errores - Auditoría de empresas - Informe de auditoría de los estados financieros - Control interno: Control interno (definición, elementos y pautas) - Organización empresarial y control interno - Objetivos del control interno - Estudio y evaluación de los sistemas de control interno - Control interno general - Control interno en el área de caja y bancos - Control interno en el área de clientes y otras cuentas por cobrar - Control interno en el área de existencias - Control interno en el área de inmovilizado material e inmaterial¿ - Control interno en el área de proveedores y otras cuentas por pagar - Control interno en fondos propios deudas con entidades de crédito y administraciones públicas - Control interno en el área de inversiones - Control interno en el área de nóminas - Procedimiento y control del ciclo de ingresos/ventas - Procedimiento y control del ciclo de adquisiciones/aprovisionamiento - Procesamiento y control del ciclo de producción - Procedimiento y control del ciclo de almacén/logística - Procedimiento y control del ciclo de tesorería - Caso práctico.
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Libros MATRIZ 657.42 A9128a (Browse shelf(Opens below)) Ej.1 Available ESTANTERIA 46.B 15395052
Libros MATRIZ 657.42 A9128a (Browse shelf(Opens below)) Ej.3 Available ESTANTERIA 46.B 15395838

Incluye índice.

Los principios y normas de contabilidad - La auditoría de los estados financieros - Fases de una auditoría - Papeles de trabajo - Inmovilizado inmaterial - Inmovilizado material - Inmovilizado financiero - Existencias - Cuentas a cobrar (clientes y deudores varios) - Inversiones financieras temporales, caja, bancos y pasivos bancarios - Fondos propios - Provisiones para riesgos y gastos - Cuentas a pagar - Administración públicas - Sociedades del grupo y otras partes relacionadas - Ajustes por periodificación - Pérdidas y ganancias - Hechos posteriores y contingencias - Fraudes y errores - Auditoría de empresas - Informe de auditoría de los estados financieros - Control interno: Control interno (definición, elementos y pautas) - Organización empresarial y control interno - Objetivos del control interno - Estudio y evaluación de los sistemas de control interno - Control interno general - Control interno en el área de caja y bancos - Control interno en el área de clientes y otras cuentas por cobrar - Control interno en el área de existencias - Control interno en el área de inmovilizado material e inmaterial¿ - Control interno en el área de proveedores y otras cuentas por pagar - Control interno en fondos propios deudas con entidades de crédito y administraciones públicas - Control interno en el área de inversiones - Control interno en el área de nóminas - Procedimiento y control del ciclo de ingresos/ventas - Procedimiento y control del ciclo de adquisiciones/aprovisionamiento - Procesamiento y control del ciclo de producción - Procedimiento y control del ciclo de almacén/logística - Procedimiento y control del ciclo de tesorería - Caso práctico.

Texto en español

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